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		<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2018</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2019-01-25</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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			<oggetto>SALDO POLIZZA ASS.NE ALUNNI E PERSONALE 2017/18/ N. 581161122E</oggetto>
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			<oggetto>SALDO FATT.N.12/25 DEL 22/12/2017-MAT.DI PULIZIA</oggetto>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N.58/17COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI IN COMODATO</oggetto>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N.198/PA DEL7/12/2017</oggetto>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N.135/ DEL 6/12/2017-IS GANNAUS PER CAGLIARI</oggetto>
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			<oggetto>FATTURA N.157/EL DEL 14/12/2017- FOT. SERBARIU</oggetto>
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			<oggetto>FATTURA N. 333/EL DEL 13/12/2017</oggetto>
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			<oggetto>FATT.N.138/PA DEL 13/12/2017-CAGLIARI S.SPERATE</oggetto>
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					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>CCCNNT52C54B745D</codiceFiscale>
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			<oggetto>Iscrizioni giochi matematici 2017/2018-ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA -CARBONIA-</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>578.00</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N.162/EL 2017-INTERVENTO TECNICO SAMSUNG PRESIDE</oggetto>
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			<oggetto>SPESE POSTALI-87118003300-GENNAIO 2018</oggetto>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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			<oggetto>SALDO FATT,N.2/PA DEL 31/01/2018</oggetto>
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					<codiceFiscale>01577700923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOTTEGA DELLO STUDENTE</ragioneSociale>
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			<oggetto>SALDO FATT,N.V3-2106 DEL 25/01/2018</oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<oggetto>SALDO FATTN.V3-9732 DEL 18/04/2018- RIF. ORDINE 803970 DEL 25/01/18</oggetto>
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					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO SPESE POSTALI N.8718038598 DIC.2017</oggetto>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>17.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>17.37</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>440 COMP.SPESE/ONERI31/12/2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>90027630921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA "SATTA"</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90027630921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA "SATTA"</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>302.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3D22AB8E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.8 DEL 21/03/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>535.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5B227A2E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura n.24 del 27/02/2018-ripristino lim</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA DI MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA DI MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>367.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>367.20</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.FVL1 26/02/2018-CANONE ANNUO PER WEB COM. AVCP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SPESE POSTALI N.8718096429/MARZO/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RESTITUZIONE QUOTA VERSATA ALLA SCUOLA ERRONEAMENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRCMCD55D49B745C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARCASSONA MERCEDES MARIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRCMCD55D49B745C</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CARCASSONA MERCEDES MARIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPETENZE  CO.CO.CO. DOCENTE PROGETTO ISCOL@ SUPP.ORG.E DIDATTICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2386.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2386.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>competenze febbraio/marzo -co.co.co. Iscol@ A1 Italiano-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4725.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBE23111FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.19-18 DEL 06/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>525.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>525.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9E232F0AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA LEGALITA'</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00614780914</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00614780914</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF922CF144</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.9 DEL 09/04/2018-ALUNNI SC. PRIM. IS GANNAUS-GENONI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2E2325013</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.51/PA DEL 12/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA DI MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02839300924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SAEMA DI MARCO CENCETTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>302.40</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6622CF2D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.2/91 del 27/03/2018-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE231BCFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.84/PA -del 27/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBB22E7A64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.14 del 20/041/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7D2139F4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.137/PA17 -13-12</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAE22FB87B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.50/2018 DEL 23/04/2018-SECONDARIA CAGLIARI -MOLENTARGIUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1598.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1598.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z230A95904</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO SPESE POSTALI N. 2097004122 MESE DI MARZO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>35.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo compenso mese di aprile prog. Iscol@-supporto org.did.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>855.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>competenze mese di aprile prog.iscol@A1-ITALIANO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1815.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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			<cig>Z5A2310E93</cig>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATT.N.16/27/04/2018-SC.PRIM.VIA MAZZINI-CABRAS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>398.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.17/DEL 04/05/2018-TRASP.ALUNNI MINIERA ROSAS VIA MAZZINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD018DC0CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura n.51 del 23/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1692.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7A22BDSF0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATT.N.66 DEL 17/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2618.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2618.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA722FB989</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.67 DEL 17/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5922FBFF7</cig>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATT,N,62/2018 DEL 16/05/2018-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02665710923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIROTOUR SARDINIA BY SARDINIA NEW TRAVEL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>13941.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>13941.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6B234BE72</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.112 DEL 15/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7322B4EC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.134/EL DEL 04/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1004.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1004.74</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8C2389106</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.20184E15313 DEL 11/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.96</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.96</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z522337B04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.19 DEL 16/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7A2257875</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO SU CONVENZIONE PROGETTO ISCOL@ LINEA B1 PRIMARIA - SENSORIALMENTE CUP G83C17000350002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>DROMCR72E53F979H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DORE MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>DROMCR72E53F979H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DORE MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5610.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ABBONAMENTI  2017- 2018 - PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONI SCOLASTICHE - FATT. N°20174E00383 DEL 10/01/2017 E FATT. N° 20184E00194 DEL 9/1/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC0228871C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.59 del 11/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB42396BAA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.1976 del 23/12/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z0B231C633</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.18 DEL 8/5/2018-ALUNNI SC. PRIMARIA IS GANNAUS TUILI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>234.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>234.54</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z542308898</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.23 DEL 4/06/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00555360924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO Secci Leandro</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAB23D1291</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATT.N.168/EL DEL 31/05/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>163.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>163.40</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE521B539A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.1/PA-REALIZZAZIONE DI UN FabLAB DIDATTICO-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>90039260923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.P.S. FABLAB SULCIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90039260923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.P.S. FABLAB SULCIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8A22578D9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000360002 saldo fattura n.3/pa del 30/05/2018-laboratorio iscol@ linea b1 secondaria CLP-110201M001TB179169.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03255170924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXPERT GROUP di WALTER PIRAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03255170924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EXPERT GROUP di WALTER PIRAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4598.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4598.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2722B55BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83B18002820002 SALDO FATTURA N,N.7/PA DEL 11/06/2018-LABORATORIO ISCOL@ B2 PRIMARIA-CLP 110201E002TB179176</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>90039260923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.P.S. FABLAB SULCIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90039260923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.P.S. FABLAB SULCIS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC823DAD74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.15/PA DEL 04/06/2018-LINEA B2 PRIMARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1229.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1229.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8A23DAE64</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.14/PA- DEL 04/06/2018 B2 ISCOL@ SECONDARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1229.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1229.40</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z1F23D9965</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.V3-14091-B1 SEC.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>822.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>822.44</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z712273716</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.6 DEL 12/03/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02407870928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA BRICO SRL CARBONIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02407870928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIANETA BRICO SRL CARBONIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>230.69</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBC2376C0E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fatt.n.06/25  del 09/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02035810924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02035810924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1173.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1173.81</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD44236CAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura 203/el del 14/6/2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>893.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>893.92</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z672147BDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura202/EL DEL 14/06/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>289.42</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>289.42</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9A0283936</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 8718408589 DEL 4/12/2018 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA. Inc. Cont. Cred.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>159.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>159.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC023E5DBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura n.2/268</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3124047AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>saldo fattura n.2/298</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z082429992</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N.31-18 DEL 27/06/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>886.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>886.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000230000 saldo contratto co.co.co prot.n.331 linea A matematica progetto iscol@ CPLN.110201M02TA17189168</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CBRVNT74E57B354S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRAS VALENTINA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CBRVNT74E57B354S</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CABRAS VALENTINA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9034.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9034.23</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000240002 Saldo comp.prog.iscol@ linea A1 italiano cpl n.10201M01TA17189164</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2389.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2389.28</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000220002 Saldo compenso progetto Iscol@ supporto org.e didattico- CPL n. 110201p0000tp170007</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>MNCVLR81M68B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MONACO VALERIA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>903.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>903.43</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC322B4CCC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83B18002810002 Saldo fattura n.n.3/18- del 21/06/2018-GPL N.110201M002TB179175</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02668140920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NET PRESS di Valeria Galletta</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02668140920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NET PRESS di Valeria Galletta</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>9836.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000240002 Compenso attività di vigilanza e pulizia progetto Tutti a Iscol@ 2017-18 Linea A1</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>PNNMFR62E53E086O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINNA MARIA FRANCA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PNNMFR62E53E086O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINNA MARIA FRANCA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1702.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1702.28</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000230000 Compenso attività amministrativa progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea A2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>MCCNPL55R41B745N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCIONI ANNA PAOLA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MCCNPL55R41B745N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MACCIONI ANNA PAOLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1974.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>Contributi INPS su compensi supporto organizzativo Progetto Tutti a Iscol@ 2017-18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>80078750587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80078750587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IRAP su saldo compensi attività di supporto organizzativo Progetti Iscol@ 2017/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>80000000001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRAP REGIONE</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80000000001</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRAP REGIONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>98.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000240002 SALDO COMPENSO ATTIVITA' DI DOCENZA E ATT. FUNZIONALI PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2017-18 LINEA A1</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LAILSS72D28B745Q</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAI ALESSIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>104.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>104.27</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INPS SU COMPENSI CO.CO.CO.  PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2017-18 LINEA A1</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80078750587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IRAP SU SALDO COMPENSI CO.CO.CO. TUTTI A ISCOL@ 2017-18 LINEA A1</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - VERS. IRAP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - VERS. IRAP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>526.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>526.75</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000230000 INPS su compensi co.co.co. ( c/dip ¬ 1848,00 e c/stato ¬ 3697,00)progetto tutti a iscol@ 2017-18 linea A2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>80078750587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>80078750587</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INPS Contributi Previdenziali</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5545.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5545.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUP G83C17000230000 IRAP su compensi co.co.co. Progetto Tutti a iscol@ 2017-18 Linea A2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - VERS. IRAP</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - VERS. IRAP</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1377.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1377.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Apertura Fondo Minute Spese</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PDDMNL72S63E086Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUDDU MANUELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PDDMNL72S63E086Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUDDU MANUELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>440 COMP.SPESE/ONERI30/06/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>302.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>302.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALE RELATIVO A NOTIFICA MASSIVA AVI SARDEGNA N° 025 2018 90054252 45/000</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PDDMNL72S63E086Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUDDU MANUELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PDDMNL72S63E086Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUDDU MANUELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>440 COMP. SPESE/ONERI 30/09/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01577330903</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>301.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>301.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9622AB862</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS FATTURA N. 98/PA-2018 DEL 16/7/18</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B21F138B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. 9/18 DEL 4/4/2018 - FORNITURA MATERIALE PROGETTO FONDAZIONE DI SARDEGNA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03556080921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NOVAPROM SOCIETA'A RESPOSSABILITA'LIMITATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2089.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2089.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE3245A53E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. 231 EL DEL 13/7/18 ACQUISTO CARTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>681.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>681.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF324F9ADA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. 282EL DEL 20/09/2018 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE TOSHIBA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6824DE947</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. PA38_18 DEL 12/09/2018 COSTO COPIE FOTOCOPIATORI   IN COMODATO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>620.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>Z7824DE9AB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. 2018 4E26116 DEL 17/09/2018 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI  S.P.A. PARMA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>447.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE DEL PROG. ATELIER CREATIVI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02409740544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL BRAND</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02409740544</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL BRAND</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3688.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3688.53</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>QUOTA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.I.P.M. ACCADEMIA ITALIANA DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER VIAGGIO MILANO GIOCHI MAT . ALUNNO FINALISTA PINNA LORENZO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PMTNGL52R58B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POMATA ANGELA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PMTNGL52R58B745U</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POMATA ANGELA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>138.43</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>138.43</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI ANNI 2016- 2017- 2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>90016530926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO PROF,PER INDUSTRIA,  ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>90016530926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO PROF,PER INDUSTRIA,  ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>197.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>197.22</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMPENSO INCARICO RSPP A.S. 2017/18 - PROT. N° 4372/C1 DEL 6/11/2017</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>LMNNNS54L06F979V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALIMONDA ANTONIO SEBASTIANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>LMNNNS54L06F979V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALIMONDA ANTONIO SEBASTIANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>672.81</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>672.81</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COMMISSIONI BANCARIE SU ABBONAM. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF02512FF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 171 DEL 31/10/2018- MATERIALE PULIZIA VARI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>696.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>696.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N. V3-24198 DEL 13/11/18 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO VARI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1206.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1206.34</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE725A7630</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° V3-24197 DEL 13/11/2018 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO VARI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>707.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>707.25</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD22569146</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 310EL DEL 24/10/2018 TONER E CARTUCCE VARI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>503.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>503.04</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B2584709</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 316EL DEL 31/10/2018 ACQUISTO MOUSE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015070927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A22EA18C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 43-18 DEL 29/11/2018 PER TRASPORTO ALUNNI DA CARBONIA - IS GANNAUS-  A CAGLIARI DEL 13/04/2018</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02768490928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO GERARDO LE DONNE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02768490928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO GERARDO LE DONNE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4A25C7BB8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 102EL DEL 22/11/2018 INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PRIMARIA SERBARIU</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z47259510B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FATTURA N° 1800220 DEL 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SEC. I°</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CISALFA SPORT SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CISALFA SPORT SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1C261A8AE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SALDO FATTURA N° 172/PA/18 DEL 12/12/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI DEL 11/12</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02580260921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autonoleggio Simone Le Donne</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N° 114EL DEL 10/12/2018 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO PRIMARIA VIA MAZZINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>198.50</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N° 112EL DEL 07/12/2018 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO INFANZIA VIA MAZZINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03015080926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>322.50</importoAggiudicazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>SALDO FATTURA N° 57_18 DEL 13/12/2018 PER COPIE FOTOCOPIATORI IN COMODATO  USO VARI PLESSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>90027630921</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "Satta" - Carbonia</denominazione>
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			<oggetto>Reintegro Fondo Minute Spese</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>PDDMNL72S63E086Y</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUDDU MANUELA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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